各有关部门、单位:
为了进一步规范学校内部控制,加强学校经济运行风险防控机制建设,促进学校内部控制制度的完善和有效执行,提高学校内部管理水平,根据《省教育厅dafabet888进一步加强全省教育系统内部审计工作的意见》(苏教审〔2014〕1号)和《省教育厅dafabet888做好2014年教育系统内部审计的通知》(苏教审〔2014〕2号)的规定,经校长办公会研究决定,由审计处派出审计组,自2018年10月10日起,对学校2017年度项目预算管理和10万元以上大型仪器设备进行内部控制审计。请有关部门、单位做好相关审计配合工作,并做好相关资料准备和提交工作(见附件)。
审计组组长:孙昌宇
审计组副组长:丁高方
审计组成员:申立华(主审)、王乐(主审)、赵丽、廖凯丽、张梦雅、蔡扬、戴莉、卞瀚婧
相关资料的纸质版和电子版请有关部门、单位于2018年10月09日前提交给审计组(学校行政北楼503,联系人戴莉,联系电话86118335,邮箱sjc@njit.edu.cn)。
附件:
1.人事处需提供的材料
2.财务处需提供的材料
3.资产管理处需提供的材料
4.教务处、研究生处、科技与产业处需提供的材料
5.其他有关部门、单位需提供的材料(仪器设备所在部门、单位)
审计处
2018年9月30日
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